Addenda AMECE 7.1 Grupo Piagui
Publicado: Jue May 30, 2013 11:03 am
Hola Dado, estamos iniciando con la implementación de recibo de facturas con la addenda Amece 7.1, sin embargo tenemos varias dudas y también queremos evitar problemas futuros, mismos que han cometido otras empresas que usaron la Amece pero después terminaron usándola no apropiadamente o conforme al estandar.
Me puedes confirmas en que campos de la Amece podemos asignar los siguientes conceptos:
A) Factura con pedido SAP:
- Número de pedido a la que hace referencia la factura
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
B) Factura con número de Entrega entrante (VLR31N):
- Número de Entrada Entrante a la que hace referencia la factura
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
C) Factura con número de Entrada de Mercancía (MIGO):
- Referencia (Documento de entrada de mercancía)
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
Es necesario que en los puntos B Y C hacer referencias a nivel posición con el numero de pedido y numero de entrada?
Estos son los tres escenarios que por el momento tenemos contemplado, sin embargo el proveedor que nos esta apoyando con la implementación del buzon fiscal, no estamos muy de acuerdos con los campos que tiene asignado para estos conceptos, te anexo un documento con la guía que ellos nos enviaron.
Por otro lado me gustaría ver la posibilidad de incluir a nuestro Grupo en el programa de pega addenda para que a nuestros proveedores se les haga más sencilla la implementación de la adddenda en sus facturas? o que otros productos nos podrían apoyar en este proceso?
Por ultimo nos gustaría tener el programa por un tiempo de por máximo de un mes para realizar las pruebas con la addenda que establezcamos, crees que nos puedas apoyar con esto?
Muchas gracias y quedo a tus ordenes para cualquier duda.
Arturo Preciado
Me puedes confirmas en que campos de la Amece podemos asignar los siguientes conceptos:
A) Factura con pedido SAP:
- Número de pedido a la que hace referencia la factura
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
B) Factura con número de Entrega entrante (VLR31N):
- Número de Entrada Entrante a la que hace referencia la factura
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
C) Factura con número de Entrada de Mercancía (MIGO):
- Referencia (Documento de entrada de mercancía)
- Cuenta de correo del usuario interno del grupo piagui
- Numero interno del proveedor
Es necesario que en los puntos B Y C hacer referencias a nivel posición con el numero de pedido y numero de entrada?
Estos son los tres escenarios que por el momento tenemos contemplado, sin embargo el proveedor que nos esta apoyando con la implementación del buzon fiscal, no estamos muy de acuerdos con los campos que tiene asignado para estos conceptos, te anexo un documento con la guía que ellos nos enviaron.
Por otro lado me gustaría ver la posibilidad de incluir a nuestro Grupo en el programa de pega addenda para que a nuestros proveedores se les haga más sencilla la implementación de la adddenda en sus facturas? o que otros productos nos podrían apoyar en este proceso?
Por ultimo nos gustaría tener el programa por un tiempo de por máximo de un mes para realizar las pruebas con la addenda que establezcamos, crees que nos puedas apoyar con esto?
Muchas gracias y quedo a tus ordenes para cualquier duda.
Arturo Preciado