Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Dom Jun 30, 2019 9:24 pm
Tambien tuve el mismo problema al intentar subir los xml de pago.
La solucion es la siguiente.
En el portal de Soriana, hay un archivo txt, que descargaremos para seguir el desglose del pago exactamente, ya que lo que subamos debe coincidir con ese archivo.
Notas de Credito.
En el archivo las identificaremos con el tipo "P", hay que realizar una nota por cada linea del archivo, en mi caso son los conceptos que dice Cargo por Nivel de Servicio, la notas de credito deben coincidir con el importe exacto y al menos un uuid de las facturas que nos estan pagando debe venir relacionado en la nota de credito que subamos, o podremos realizar una sola nota pero con el importe total de todos los conceptos, si lo hacemos global este importe debe coincidir con la columna 8 de la segunda linea del archivo txt.
Para complemento de pago.
Ya sea que manejen factoraje o no, es muy similar, debemos poner dos nodos uno 03 por transferencia y 17 por compensacion.
Para el nodo de la transferencia el importe es el correspondiente a la columna 11 de la segunda linea del archivo txt,
Para el nodo compensacion es el importe correspondiente a las facturas que nos envio Soriana, o la suma de los conceptos de tipo "S" que vienen en el archivo txt, que tambien es el importe que viene en la columna 7 de la segunda linea del txt.
Nota: Para factoraje, no incluimos el importe de la comision, que viene como tipo "F" y rellenado de 0 en el txt, aunque la guia de llenado dice que se incluya segun la disposicion, y solo asi logramos subir el xml.
La solucion es la siguiente.
En el portal de Soriana, hay un archivo txt, que descargaremos para seguir el desglose del pago exactamente, ya que lo que subamos debe coincidir con ese archivo.
Notas de Credito.
En el archivo las identificaremos con el tipo "P", hay que realizar una nota por cada linea del archivo, en mi caso son los conceptos que dice Cargo por Nivel de Servicio, la notas de credito deben coincidir con el importe exacto y al menos un uuid de las facturas que nos estan pagando debe venir relacionado en la nota de credito que subamos, o podremos realizar una sola nota pero con el importe total de todos los conceptos, si lo hacemos global este importe debe coincidir con la columna 8 de la segunda linea del archivo txt.
Para complemento de pago.
Ya sea que manejen factoraje o no, es muy similar, debemos poner dos nodos uno 03 por transferencia y 17 por compensacion.
Para el nodo de la transferencia el importe es el correspondiente a la columna 11 de la segunda linea del archivo txt,
Para el nodo compensacion es el importe correspondiente a las facturas que nos envio Soriana, o la suma de los conceptos de tipo "S" que vienen en el archivo txt, que tambien es el importe que viene en la columna 7 de la segunda linea del txt.
Nota: Para factoraje, no incluimos el importe de la comision, que viene como tipo "F" y rellenado de 0 en el txt, aunque la guia de llenado dice que se incluya segun la disposicion, y solo asi logramos subir el xml.